岗位职责
- 独立负责全流程内审项目,完成业务风险核查、审计报告出具与整改闭环管理;
- 开展业务流程梳理、穿行测试与风险扫描,出具内审建议并推动整改闭环;
- 搭建内审工作所需框架和底座,合理探索内审场景的数据、流程、模型和AI建设和应用;
- 面向公司和审计委员会开展全流程汇报和企业内部审计工作体系持续优化;
职位要求
- 本科或以上学历,财务、审计相关专业优先考虑,持有CPA、CIA等专业资格证书优先;
- 7年以上内外部审计/合规风控等相关工作经验,有四大内审及上市企业内审复合经验优先;
- 熟悉内审完整作业流程,具备内审和整改项目落地经验,有协调跨部门协调/审计委员会沟通汇报/风险预警经验/反舞弊等经验优先;
- 对业务安全风险敏感,有较强的学习能力、独立性及抗压、数据分析和业务理解能力优先。