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内控审计主任专员-Internal Control Audit Staff Specialist(J17057)

长鑫存储技术有限公司

  • 安徽省·合肥市
  • 业务赋能类

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岗位职责

  1. 审计计划与方案制定:主导编写专项审计计划,制订审计方案,明确审计范围与重点;
  2. 专项审计执行:主导执行涉及供应链、生产、财务、IT等领域的专项审计项目,识别控制缺陷,提出改进建议,编写审计报告;
  3. 风险分析与应对策略: 定期分析企业运营的特有风险,并制定应对策略;
  4. 审计结果汇报与整改跟踪:定期汇报内控审计结果,跟踪整改措施的落实情况;
  5. 外部审计机构对接:参与外部审计机构对接;
  6. 临时专项执行:执行公司管理层的临时需求专项。

职位要求

  1. 教育背景与专业知识:重点院校本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
  2. 行业与专业经验:五年以上大型制造业审计、内控管理经验,对企业运营流程、风险管控有深刻见解,有半导体相关行业经验优先;
  3. 专业技能与资格:熟练掌握财务、审计、内部控制知识,具备独立开展审计工作能力;能使用ERP系统,具备较强的数据分析能力;
  4. 项目/任务成果:在供应链及财务管理等领域具备丰富的审计工作经验;
  5. 其他要求:具有良好的沟通能力,具备英语听说读写能力;身心健康,积极向上,主动好学,有责任心,具备一定的抗压能力。

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