岗位职责
- 审计计划与方案制定:主导编写专项审计计划,制订审计方案,明确审计范围与重点;
- 专项审计执行:主导执行涉及供应链、生产、财务、IT等领域的专项审计项目,识别控制缺陷,提出改进建议,编写审计报告;
- 风险分析与应对策略: 定期分析企业运营的特有风险,并制定应对策略;
- 审计结果汇报与整改跟踪:定期汇报内控审计结果,跟踪整改措施的落实情况;
- 外部审计机构对接:参与外部审计机构对接;
- 临时专项执行:执行公司管理层的临时需求专项。
职位要求
- 教育背景与专业知识:重点院校本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
- 行业与专业经验:五年以上大型制造业审计、内控管理经验,对企业运营流程、风险管控有深刻见解,有半导体相关行业经验优先;
- 专业技能与资格:熟练掌握财务、审计、内部控制知识,具备独立开展审计工作能力;能使用ERP系统,具备较强的数据分析能力;
- 项目/任务成果:在供应链及财务管理等领域具备丰富的审计工作经验;
- 其他要求:具有良好的沟通能力,具备英语听说读写能力;身心健康,积极向上,主动好学,有责任心,具备一定的抗压能力。