岗位职责
- 信息系统流程与内控审计:核查信息系统关键业务流程的闭环管理,检查业务流程自动执行控制的有效性,识别流程中的控制缺陷与优化机会;
- 信息技术风险评估:识别企业面临的信息技术风险,如网络安全威胁、数据泄露风险、系统漏洞等,并评估其影响程度与应对措施;
- 数据挖掘与分析审计:利用SQL、Python、Power BI等数据分析工具,对海量业务数据进行深度分析,发现异常模式、潜在舞弊线索或数据质量问题,输出分析报告;
- 整改跟踪与业务咨询:跟进审计发现问题的整改落实,推动业务部门完成整改闭环;接受业务部门咨询,提供合理化建议与风险防控方案。
职位要求
- 教育背景与专业知识:重点本科(985或211)及以上学历,硕士优先;软件工程、信息安全或计算机相关专业,对软硬件知识有较深入了解;
- 专业技能与资格:能利用SQL或Python处理大量数据,具备数据提取、清洗、建模与分析能力;在校期间参与过程序开发项目者优先;
- 其他要求:具备较强沟通能力和持续自主学习能力,能主动跟进技术变化并应用到审计工作中。